Skip to content
NFeLink: emita suas notas fiscais em segundos, direto pelo WhatsApp. Teste grátis.

Rejeição 519: CFOP de saída para NF-e de entrada

A nota está marcada como operação de Entrada, mas o CFOP dos itens é de saída (começa com 5, 6 ou 7). Veja abaixo como resolver a rejeição 519 no NFeLink.

Como resolver

  • No menu lateral clique em Notas Fiscais, clique na nota que está Em digitação e clique em Editar detalhes gerais para conferir o Tipo da Operação.
  • Se a mercadoria está saindo, mude o Tipo da Operação para Saída.
  • Se a nota é mesmo de Entrada, troque o CFOP de cada item em Detalhes do Item e clique em Salvar item.

Depois clique em Emitir NFe de novo, na mesma nota.

Para não ocorrer novamente

O cadastro corrigido vale só para as próximas notas.

Por que acontece

O primeiro dígito do CFOP também diz o sentido da mercadoria: 1, 2 e 3 são entradas e 5, 6 e 7 saídas. A SEFAZ confere esse dígito contra o Tipo da Operação da nota e rejeita quando se contradizem. Costuma acontecer ao escolher uma natureza de entrada com produtos que têm CFOP de venda no cadastro. A rejeição irmã 518 é o caso oposto.

Regra de validação da SEFAZ

#ModeloRegra de ValidaçãoAplic.cStatEfeitoMensagem
I08-2055 CFOP de Saída (inicia por 5, 6, 7) para NF-e de Entrada (tpNF=0) Facult.519Rej. Rejeição: CFOP de saída para NF-e de entrada

MOC 7.0 – Anexo I – Leiaute e Regras de Validação da NF-e – regra I08-20

Ainda com problema?

👉 Fale com o suporte pelo WhatsApp

Atualizado em: